ইউপি ফরম - ক |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪নং মধ্যনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০
এলজিডি আইডি নং- ৬৯০৩২৫৭
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) (২০১৯-২০২০) |
চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) (২০১৮-২০১৯) |
পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) (২০১৭-২০১৮) |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
প্রারম্ভিক জের : |
|||||
হাতে নগদ |
- |
- |
- |
- |
- |
ব্যাংক জমা |
৮,৭১,২৪৮/- |
- |
৮,৭১,২৪৮/- |
- |
১,৩১,১৩৭/- |
মোট প্রারম্ভিক জের : |
- |
- |
- |
- |
- |
প্রাপ্তি : |
- |
- |
- |
- |
- |
ক) নিজস্ব উৎস |
|||||
১। ইউনিয়ন কর রেইট ও ফিস |
- |
- |
- |
- |
- |
ক) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর |
৫,৭৫,০০০/- |
- |
৫,৭৫,০০০/- |
৫,৭৫,০০০/- |
৯০,১২৩/- |
খ) ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর |
৭০,০০০/- |
- |
৭০,০০০/- |
৪০,০০০/- |
১২,৫০০/- |
২। পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস |
১,০০০০০/- |
- |
১,০০০০০/- |
৭০,০০০/- |
৩৩,০৫০/- |
৩। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|||||
ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
৩,১৫,০০০/- |
- |
৩,১৫,০০০/- |
৩,১৫,০০০/- |
- |
খ) ফেরি ঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
৮৫,০০০/- |
- |
৮৫,০০০/- |
৩০,০০০/- |
- |
৪। মোটর যান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস |
- |
- |
- |
- |
- |
৫। অন্যান্য |
|||||
ক) খোয়াড় |
১৫,০০০/- |
- |
১৫,০০০/- |
১০,০০০/- |
- |
খ) জনম মৃত্যু সার্টিফিকেট |
৩৫,০০০/- |
- |
৩৫,০০০/- |
২৫,০০০/- |
৬৯,০৩৯/- |
খ) সরকারি সূত্রে অনুদানঃ |
|||||
১। উন্নয়ন খাত |
- |
- |
- |
- |
- |
ক) (এডিপি) সাধারণ |
- |
৩,৫০,০০০/- |
৩,৫০,০০০/- |
৩,০০০০০/- |
- |
খ) টিআর, |
- |
৭,৫০,০০০/- |
৭,৫০,০০০/- |
৬,০০০০০/- |
৫,৪০,৮৩০/- |
গ) কর্মসৃজন ৪০ দিন |
- |
২৩,০০০০০/- |
২৩,০০০০০/- |
২০,৪৮,০০০/- |
২০,৯৬,০০০/- |
ঘ) কাবিখা |
- |
২,৫০,০০০/- |
২,৫০,০০০/- |
২,০০০০০/- |
- |
ঙ) কাবিটা |
- |
৭,৫০,০০০/- |
৭,৫০,০০০/- |
৭,০০০০০/- |
৮,২৩,৯০১/- |
চ) এল,জি,এস,পি -৩ |
- |
২২,০০০০০/- |
২২,০০০০০/- |
১৬,০০০০০/- |
৩৯,৫০,৪০০/- |
ছ) ইউ,পি,জি,পি |
- |
- |
- |
- |
- |
২। সংস্থাপন |
|||||
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা |
- |
৫,৭২,৪০০/- |
৫,৭২,৪০০/- |
৩,৮৫,২০০/- |
৩,৮৫,২০০/- |
খ) সচিরেব বেতন ও ভাতা |
- |
২,৪২,০৬৪/- |
২,৪২,০৬৪/- |
২,২৯,৩২০/- |
২,০০০০০/- |
গ) গ্রাম পুলিশদের বেতন ও ভাতা |
- |
২,১২,৮০০/- |
২,১২,৮০০/- |
২,১০,,০০০/- |
২,০৫,৮৩৭/- |
৩। অন্যান্য |
|||||
ক) ভূমি হসত্মামত্মর করের ১% |
- |
১,০০০০০/- |
১,০০০০০/- |
১,০০০০০/- |
- |
গ) স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ |
- |
- |
- |
- |
- |
১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
- |
- |
- |
- |
- |
২। জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
- |
- |
- |
- |
- |
৩। অন্যান্য |
- |
- |
- |
- |
- |
ক) এনজি বা বেসকারি উন্নয়ন সংস্থা |
|
- |
|
- |
- |
সর্বমোট প্রাপ্তিঃ |
২০,৬৬,২৪৮/- |
৭৭,২৭,২৬৪/- |
৯৭,৯৩,৫১২/- |
৭৪,৩৭,৫২০/- |
৮৫,৩৮,০১৭/- |
ব্যয় : |
পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (২০১৯-২০২০) |
চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) (২০১৮-২০১৯) |
পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) (২০১৭-২০১৮) |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
রাজস্ব |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
১। সংস্থাপন ব্যয় : |
|||||
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী |
৬,৯৯,৬০০/- |
৫,৭২,৪০০/- |
১২,৭২,০০০/- |
৮,১৬,০০০/- |
৪,৮৬,৮৭৫/- |
খ) সচিবের বেতন ও ভাতা |
৮০,৬৮৮/- |
২,৪২,০৬৪/- |
৩,২২,৭৫২/- |
২,২৯,৩২০/- |
২,০০০০০/- |
গ) গ্রাম পুলিশদের বেতন ও ভাতা |
২,১২,৮০০/- |
২,১২,৮০০/- |
৪,২৫,৬০০/- |
২,১০,০০০/- |
২,০৫,৮৩৭/- |
ঘ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় |
২০,০০০/- |
- |
২০,০০০/- |
১৫,০০০/- |
- |
ঙ) জনম নিবন্ধন ব্যয় |
১৫,০০০/- |
- |
১৫,০০০/- |
- |
- |
চ) চেয়ারম্যান ও সচিবের ভ্রমন ভাতা |
৮,০০০/- |
- |
৮,০০০/- |
১০,০০০/- |
- |
ছ) আনুসঙ্গিক |
- |
- |
- |
- |
- |
১) স্টেশনারী |
৬০,০০০/- |
- |
৬০,০০০/- |
২৫,০০০/- |
- |
২) বিবিধ |
১৫,০০০/- |
- |
১৫,০০০/- |
১৫,০০০/- |
- |
২। উন্নয়ন |
|||||
ক) পূর্ত কাজ |
|
|
|
|
|
১) কৃষি প্রকল্প |
- |
২০,০০০০০/- |
২০,০০০০০/- |
১৫,০০০০০/- |
৪,৫০,৫৮৬/- |
২) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রনালী ব্যবস্থা |
৩,৭১,২৪৮ |
৮,০০০০০/- |
১১,৭১,২৪৮/- |
৭,০০০০০/- |
৭,৭৫,০০০/- |
৩) রাসত্মা ও বাঁধ নির্মাণ/মেরামত |
- |
২০,০০০০০/- |
২০,০০০০০/- |
১৮,০০০০০/- |
৩৪,০১,৩৬৬/- |
৪) গৃহ নির্মাণ/মেরামত |
- |
৪,০০০০০/- |
৪,০০০০০/- |
৯,০০০০০/- |
২১,৩৯,৬৩৭/- |
৫। শিক্ষা |
৫,০০০০০/- |
১০,০০০০০/- |
১৫,০০০০০/- |
১০,০০০০০/- |
৬,৩৮,২৩৪/- |
৬। বৃক্ষ রোপন |
- |
২,০০০০০/- |
২,০০০০০/- |
- |
২,৪০,৪৮২/- |
৭। আগে শেষ হওয়া কর্মসূচী রক্ষনাবেক্ষন |
- |
- |
- |
- |
- |
৮। কো-ফাইনান্সিং ইউপির বার্ষিক বাজেটে শরিকের থোক বরাদ্দ |
|||||
ক) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন ও মিটিং বাবদ ব্যয় |
|
- |
- |
- |
- |
খ) ইউপির অফিস মেরামত ও আসবাবপত্র ক্রয় |
|
২,০০০০০/- |
২,০০০০০/- |
১,০০০০০/- |
- |
৩। অন্যান্য |
|||||
ক) নিরীক্ষা |
- |
- |
- |
১৭,২০০/- |
- |
খ) অন্যান্য (মাতৃ স্বাস্থ্য) |
- |
১,০০০০০/- |
১,০০০০০/- |
৫০,০০০/- |
- |
মোট ব্যয় |
১৯,৪২,৩৩৬/- |
৭৭,২৭,২৬৪/- |
৯৭,০৯,৬০০/- |
৭৩,৭২,৫২০/- |
- |
সমাপনী জের/ উদ্ধৃত্ত |
৮৩,৯১২/- |
- |
৮৩,৯১২/- |
৬৫,০০০/- |
- |
সর্বমোট ব্যয় |
২০,৬৬,০২৪৮/- |
৭৭,২৭,২৬৪/- |
৯৭,৯৩,৫১২/- |
৭৪,৩৭,৫২০/- |
৮৫,৩৮,০১৭/- |
অনুমোদনের তারিখ : ২২-০৫-২০১৯ইং ।
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস